Informes de Auditoría Interna

Informe PDF Gestión
INFORME INF. RIE.DAI. N° 04/2021 DE 31/12/2021: RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA RESPECTO DE LA “AUDITORÍA ESPECIAL POR COBRO INDEBIDO DE SUELDOS ANTE INCUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERFIL DE CARGO GESTIÓN 2020”. Icono PDF INFORME DE RELEV INF.RIE_.N°04 -2021.pdf 2022
INFORME INF. COB.DAI Nº 03/2021 INFORME DE COSTO BENEFICIO SOBRE GASTOS POR PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Icono PDF INFORME INF.COB_.DAI_.N°03 -2021..pdf 2022
INFORME INF. DAI N°10 REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DE LA GESTIÓN 2020. Icono PDF INFORME INF.DAI_. N°10 -2021.pdf 2022
INFORME INF.DAI N°09/2022 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCLUSION DE LOS DATOS LIQUIDOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO GESTIÓN 2020 Icono PDF INFORME INF.DAI_. N°09 -2021.pdf 2022
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, REFRIGERIOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1° ENERO Y 30 DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2021 Icono PDF RELEVAMIENTO INF.RIE_.DAI N°02-2021.pdf 2022
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DE LA “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 02 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020” Icono PDF RESUMEN EJECUTIVO INF.RIE_.DAI N°03 2021.pdf 2022
INF.DAI.N°08/2021 INFORME PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2022 Icono PDF RESUMEN EJECUTIVO - POA 2022.pdf 2021
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2020. Icono PDF RESUMEN EJECUTIVO INF DAI N° 07 2021.pdf 2021
INFORME INF. DAI N° 06/2021 DE 31/08/2021: OPINION DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y REGISTROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, GESTIÓN 2020 Icono PDF RESUMEN EJECUTIVO INF DAI N° 06 2021.pdf 2021
Informe Semestral de Actividades del Departamento de Auditoria Interna Icono PDF INF.DAI_.No05-2021.pdf 2021
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones no cumplidas en el informe INF.DAI. N° 05/2018. Icono PDF INF.DAI_.N° 05-2019.pdf 2019
Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe INF.DAI. N° 04/2018. Icono PDF INF.DAI_.N° 04-2019.pdf 2019
Informe de Control Interno, emergente de la auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. Icono PDF INF.DAI_.N° 03-2019.pdf 2019
Informe del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. Icono PDF INF.DAI_.N° 02-2019.pdf 2019
INFORME DE ACTIVIDADES GESTION 2018 Icono PDF INF.DAI_.N° 01-2019.pdf 2019
Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe INF.DAI. N° 009/2016, emergente de la evaluación del sistema de presupuestos gestión 2015. Icono PDF INF.DAI_.N° 13-2018.pdf 2018
Informe de control interno de la Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales, gestión 2017. Icono PDF INF.DAI_.N° 11-2018.pdf 2018
Planificación Estratégica 2019-2021 y el Plan Operativo Anual 2019. Icono PDF INF.DAI_.N° 12-2018.pdf 2018
Informe de la revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas de la Cámara de Diputados, gestión 2017. Icono PDF INF.DAI_.N° 10-2018.pdf 2018
Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe INF.DAI.N° 018/2015, correspondiente a la Auditoria Operativa a los Procesos de la Unidad de Activos Fijos gestión 2014. Icono PDF INF.DAI_.N° 09-2018.pdf 2018